3月27日,國務院國資委印發(fā)《關于做好2024年中央企業(yè)內部控制體系建設與監(jiān)督工作有關事項的通知》,要求中央企業(yè)持續(xù)加強內控制度體系建設,特別是不斷完善重要業(yè)務領域內控制度。城投公司審計部認真領會文件精神,聚焦創(chuàng)新業(yè)務、新辦企業(yè),將下屬新設企業(yè)常熟市恒嘉置業(yè)有限公司(以下簡稱“恒嘉置業(yè)公司”)及其子公司作為年度內部控制審計重點對象,并于2024年4月派出審計組對其開展內控檢查。
審計組綜合運用調查訪談、查閱分析以及重點核查等方式,從制度設計與執(zhí)行兩個維度,進一步優(yōu)化完善了恒嘉置業(yè)公司內控機制體制,確保企業(yè)內部管控有章可循、有據可依和有效執(zhí)行。恒嘉置業(yè)公司高度重視本次內控審計項目,對審計組提出的風控漏洞問題給予積極回應。
本次對新公司的內控審計項目是城投公司審計部充分履行審計監(jiān)督與服務職能的生動實踐,也為助力公司打造全覆蓋、強約束、嚴監(jiān)管的內部控制體系,進一步夯實高質量發(fā)展基礎提供決策支持。